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內(nèi)部審計(jì)的重要性

時(shí)間: 2014-06-05 整理: ahlfyl.cn 編輯:香港公司年審 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點(diǎn)擊: 次


        內(nèi)部審計(jì)是內(nèi)部控制制度的一個(gè)重要部分,它是確保上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)性的第一道防線。

        獨(dú)立性較強(qiáng)的內(nèi)部審計(jì)可以減少CPA的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),為CPA提供內(nèi)部控制制度合理性和有效性的審計(jì)證據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的直接證據(jù),從而減少CPA的審計(jì)工作量,提高審計(jì)效率。

        對(duì)創(chuàng)業(yè)板上市公司,CPA更應(yīng)當(dāng)充分重視及利用內(nèi)部審計(jì)工作。這是因?yàn)閯?chuàng)業(yè)板市場(chǎng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)提出了更高的要求,內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性更強(qiáng)。如在NASDAQ市場(chǎng)上,要求所有上市公司必須設(shè)立由大多數(shù)獨(dú)立董事組成的、與高級(jí)管理層平行的審計(jì)委員會(huì),以此來提高內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性,從而減少因代理問題而產(chǎn)生的信息不對(duì)稱,香港創(chuàng)業(yè)板也有類似要求。根據(jù)我國目前創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則,雖然尚未明確提出設(shè)立審計(jì)委員會(huì),但也提出了內(nèi)部審計(jì)應(yīng)直接向董事會(huì)負(fù)責(zé),這相對(duì)于一般企業(yè)內(nèi)部審計(jì)向總經(jīng)理負(fù)責(zé),其防護(hù)墻作用及可依賴性已大大加強(qiáng)。 




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