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審計文化是審計可持續(xù)發(fā)展的基礎工程,是審計事業(yè)發(fā)展的驅動力。對于青年審計人來說,由于其作為審計工作的生力軍和突擊隊,是審計事業(yè)永恒發(fā)展的人力資源基礎與保障。青年審計人往往具有受教育程度高、知識結構新、時代精神強、思想積極活躍的特點,但與此同...
在審計報告階段,為了編制和出具審計報告,注冊會計師應遵循以下工作步驟,認真地完成每一步驟上的全部工作,最終出具一份合法的審計報告,以滿足社會需要。 第一步,編制審計差異調整表。包括:調整分錄匯總表、重分類分錄匯總表、未調整不符事項匯總表等。...
離任審計在不少地方已成慣例,但離任審計報告公開的空間在許多地方還受到種種限制。無論從哪個角度講,審計報告都沒有不置于陽光下、不增強透明度的理由。如果審計結果確實沒有問題或大的問題,那公布出來不是對法定代表人、職工一個皆大歡喜的交代嗎?如果...
內(nèi)部審計是在一個組織內(nèi)部建立的一種獨立的評價活動,它能對該組織的活動進行審查和評價。內(nèi)部審計部門是企業(yè)組織中一個重要的不可缺少的部門。正確認識當前我國內(nèi)部審計制度的現(xiàn)狀及存在的問題,加強企業(yè)管理及提高經(jīng)濟效益,下面對此問題提出了一些對策:...
企業(yè)風險管理,是指企業(yè)在充分認識其所面臨的風險的基礎上, 采取各種科學、有效的手段和方法,對各類風險加以預測、識別、預防、控制和處理,以最低成本確保企業(yè)資金運動的連續(xù)性、穩(wěn)定性和效益性的一項理財活動。企業(yè)風險管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要內(nèi)容,而內(nèi)...
企業(yè)經(jīng)濟效益審計是評價和考核企業(yè)經(jīng)濟活動經(jīng)濟、效率、效果最直接有效的手段。作為一種經(jīng)濟監(jiān)督的工具,審計的最終目的可以說就是為了提高經(jīng)濟效益。本文在分析企業(yè)經(jīng)濟效益審計內(nèi)涵的基礎上略談其對提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要性。 1 u L/ l5 i2 S( [ 企業(yè)經(jīng)濟...
根據(jù)審計準則的規(guī)定,審計人員對于被審計單位會計報表重大錯報行為,應該合理運用現(xiàn)代先進的審計技術,在查明事實真相之后,嚴格按照有關法規(guī)的要求,對有問題的報表項目進行調整。由于大多數(shù)的審計是事后審計,這時被審計單位有關賬目金額已經(jīng)封賬,因此,...
審計調整對于被審計單位而言,屬會計調整,不僅強調調整結果,而且強調調整過程,一般需作跨年度調整。對于不涉及損益的事項,其處理方法相對簡單。 有關調整以前年度損益的賬務處理經(jīng)歷了幾次重大調整,但就其具體的會計處理來看,目前股份公司和其他企業(yè)之...
由于審計獨立性對于審計質量有著至關重要的影響,所以研究影響審計獨立性的因素有哪些是非常重要的。影響獨立性的因素根據(jù)內(nèi)外部的不同,主要有以下幾個方面: 1.審計市場對獨立性的影響我國正在試圖將注冊會計師業(yè)務像發(fā)達國家一樣全面推向市場,但目前我國...
下列說法不屬于利害關系人的是( )。 A.因信賴注冊會計師出具的審計報告,購買了被審計單位的股票 B.因信賴注冊會計師出具的審計報告,賒銷被審計單位的材料價款無法收回 C.因信賴注冊會計師出具的審計報告,購買了被審計單位的債券 D.某銀行根據(jù)相關的資產(chǎn)...
典型的審計方法主要包括以下內(nèi)容:①描述。即概述各項業(yè)務的程序,或繪制各種流程圖和...
注冊會計師可以通過了解被審計單位內(nèi)部審計的情況,為其執(zhí)行財務報表審計業(yè)務提供有用...
在對存貨實施抽盤程序時,注冊會計師的以下做法中,恰當?shù)氖牵?)。 A.如果盤點記錄與...
國家審計的基本職責是對財政資金的監(jiān)督,財政審計是永恒的主題。深入研究財政審計與文...
我們認為上市公司與非上市公司的內(nèi)部審計,在審計程序和審計方法上沒有大的區(qū)別,主要...
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